Como lançar despesa para o locatário quando a cobrança já foi gerada?

Olá, neste artigo você aprenderá como lançar uma despesa para o locatário em situações em que a cobrança já está gerada, veja a seguir o processo correto a realizar:

1. Acesse o menu contratoscontratos> localize o contrato que deseja lançar a despesa através da barra de busca: 

2. Ao acessar o contrato, localize a cobrança que está gerada e deseja inserir a despesa, clique em invalidar cobrança no ícone X:

 

3. A seguir selecione o campo motivo da invalidação selecione o campo "clonar/substituir cobrança" e clique em salvar:

 

4. A próxima tela será a composição da nova cobrança, neste momento você irá clicar no campo "mais um" para inserir a despesa desejada e no campo "crédito" selecionar o locatário, feito isso clique em "salvar":

 

Atenção: Caso a despesa seja um desconto, se faz necessário colocar o sinal de negativo (-) antes do valor, para que seja considerado desconto. Ex: -150,00

Após seguir esse passo a passo a cobrança passará a ter a despesa desejada e a cobrança voltará a ficar apta para pagamento.